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尚纬股份:内部控制审计报告
603333尚纬股份(603333)2024-04-26 20:54

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mcf.qgxcn)"进行在线 。 " 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 RSM 容诚 内部控制审计报告 尚纬股份有限公司 容诚审字[2024]610Z0096 号 容诚会计师 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是尚纬 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 非 内部控制审计报告 容诚审字[2024]610Z0096 号 尚纬股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了尚纬股份有限公司(以下简称尚纬股份)2023年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循 ...