辰欣药业:辰欣药业股份有限公司2023年度内部控制评价报告
内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为90.59%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额之比为90.43%[9] 缺陷评价标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[14] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[15] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[16][17] - 内控评价报告基准日未发现未完成整改的非财务报告内控重大、重要缺陷[18]