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振江股份:大华会计师事务所(特殊普通合伙)对江苏振江新能源装备股份有限公司出具的《内部控制审计报告》
603507振江股份(603507)2024-04-19 19:37

Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership) 江苏振江新能源装备股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 江苏振江新能源装备股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000114 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 一、 内部控制审计报告 1-2 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000114 号 江苏振江新能源装备股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江苏振江新能源装 ...