康辰药业:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)关于康辰药业2023年度内部控制审计报告
北京康辰药业股份有限公司 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业标准的相关要求, 我们审计了北京康辰药业股份有限公司(以下简称康辰药业)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23014450020 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 《会计师事务所(特殊普通合伙) IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 路 152号中山大厦B座6-9楼 Hudong Road. Fuzhou. Fujian. China 电话(Tel):0591-87852574 Http://www.fihxcpa.com 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23014450020 号 北京康辰药业股份有限公司全体股东: 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 ...