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徕木股份:天健会计师事务所关于上海徕木电子股份有限公司内部控制审计报告
603633徕木股份(603633)2024-04-26 18:21

审计相关 - 审计对象为公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[6] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[7] 内控情况 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[8] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[9][10]