灵康药业:灵康药业集团股份有限公司内部控制审计报告
财务审计 - 审计灵康药业2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司需建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[3] 审计结果 - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[5] 其他信息 - 审计报告日期为2024年4月18日[9]
财务审计 - 审计灵康药业2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司需建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[3] 审计结果 - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[5] 其他信息 - 审计报告日期为2024年4月18日[9]