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三棵树:2023年度内部控制审计报告
603737三棵树(603737)2024-04-19 18:55

Grant Thornton 致同 三棵树涂料股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 。 致同会 rant Thornton 载 同 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 351A012227号 三棵树涂料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了三棵树涂料股份有限公司(以下简称三棵树公司)2023年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是三棵树公司董事会的责任。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 4 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,三棵树公司于 2023年 12月 31日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规 ...