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雅运股份:上海雅运纺织化工股份有限公司内部审计制度
603790雅运股份(603790)2023-12-07 15:34

上海雅运纺织化工股份有限公司 内部审计制度 (二)提高公司经营的效率和效果; (三)保障公司资产的安全; (四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 本制度规定公司内部审计机构及审计人员的职责和权限,内部审计的 工作内容及程序,并对具体的内部控制的评审、审计档案的管理等相关事项进行了 规范,是公司开展内部审计工作的标准。 第五条 内部审计的范围包括公司本部各部门及全资或控股子公司。 第六条 内部审计工作的宗旨是通过开展独立、客观、公正的审计,运用系统 化和规范化的方法,对风险管理、控制和治理过程进行评价,提高运作效率,帮助 公司实现经营目标。 第一章 总则 第一条 为加强上海雅运纺织化工股份有限公司(以下简称"公司")内部审 计工作,提高内部审计工作质量,保护投资者合法权益,依据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 规定,结合公司内部审计工作的实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称内部审 ...