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中公高科:中公高科审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
603860中公高科(603860)2024-03-15 19:18

对会计师事务所履行监督职责情况的报告 一、2023 年年审会计师事务所履职情况 中公高科养护科技股份有限公司董事会审计委员会 1 十五次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意聘任致同所为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构,并提交公司董事会审议。 (二)2024 年 2 月 1 日,审计委员会通过视频会议形式与负责公司审计工 作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议,对 2023 年度审计工作的审计范 围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。 (三)2024 年 3 月 1 日,审计委员会通过视频会议形式与负责公司审计工 作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议,对 2023 年度审计调整事项、审 计结论、专委会关注事项进行沟通。审计委员会成员听取了致同所关于公司审计 过程中出现的问题及审计报告的出具情况等的汇报,并就相关问题提出建议。 按照《审计业务约定书》及公司 2023 年年报工作安排,致同会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"致同)对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司控股股东及其他 ...