金域医学:广州金域医学检验集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告
内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内公司不存在各类内控缺陷[15] 内控缺陷定量标准 - 财报金额错报重大、重要、一般缺陷定量标准[13] - 非财报造成直接财产损失重大、重要、一般缺陷定量标准[14] 评价结论影响因素 - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[5]