合力科技:内控审计报告
财务审计 - 审计公司对合力科技2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 董事会负责建立健全和实施评价内控有效性[4] - 审计公司认为公司该日重大方面保持有效内控[8] 其他 - 报告日期为2024年4月19日[10] - 涉及金额为14550万人民币[11]
财务审计 - 审计公司对合力科技2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 董事会负责建立健全和实施评价内控有效性[4] - 审计公司认为公司该日重大方面保持有效内控[8] 其他 - 报告日期为2024年4月19日[10] - 涉及金额为14550万人民币[11]