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斯瑞新材:2023年度内部控制审计报告
688102斯瑞新材(688102)2024-04-26 17:14

内部控制 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[5] - 注册会计师负责对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[6] - 审计认为公司2023年12月31日重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 事务所信息 - 致同会计师事务所批准执业日期为2011年12月22日[15] - 致同会计师事务所注册资本为5430万元[15]