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西部超导:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)关于西部超导材料科技股份有限公司内部控制审计报告
688122西部超导(688122)2024-03-29 20:38

西部超导材料科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字[2024]1700024 号 内部控制审计报告 众环审字[2024]1700024 号 西部超导材料科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了西部超导材料科技股份有限公司(以下简称"西部超导公司")2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、西部超导公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是西部超导 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,西部超导公司于 2023年 ...