灿勤科技:关于江苏灿勤科技股份有限公司内部控制审计报告
审计相关 - 立信中联审计江苏灿勤科技2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 立信中联认为灿勤科技于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 责任与风险 - 建立健全和有效实施内部控制并评价有效性是灿勤科技董事会责任[5] - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[7] 报告日期 - 报告日期为2024年4月22日[13]
审计相关 - 立信中联审计江苏灿勤科技2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 立信中联认为灿勤科技于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 责任与风险 - 建立健全和有效实施内部控制并评价有效性是灿勤科技董事会责任[5] - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[7] 报告日期 - 报告日期为2024年4月22日[13]