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康希诺:内部控制审计报告
688185康希诺(688185)2024-03-27 20:34

审计相关 - 审计公司对康希诺生物2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[5] 审计结果 - 审计公司认为公司于2023年12月31日保持有效财务报告内控[8] - 审计报告日期为2024年3月27日[10]