格灵深瞳:格灵深瞳2023年度内部控制审计报告
内部控制 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[6] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 报告信息 - 报告签字盖章日期为2024年04月26日[12]
内部控制 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[6] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 报告信息 - 报告签字盖章日期为2024年04月26日[12]