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凯尔达:2023年度内部控制审计报告
688255凯尔达(688255)2024-04-26 16:56

财务报告内控 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表审计意见[5] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[7][8] 内控风险 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[6]