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东微半导:天健会计师事务所出具的财务报告内部控制审计报告
688261东微半导(688261)2024-04-26 19:34

财务审计 - 审计公司对东微半导体2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 内控有不能防错风险,推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为公司于该日保持有效财务报告内控[7][8]