华秦科技:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于陕西华秦科技实业股份有限公司内部控制审计报告
页码 陕西华秦科技实业股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了陕西华泰科技实业股份有限公司(以下简称华秦科技公司)2023年12月31日财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华秦科技公司董事 会的责任。 1-2 联系申话: +86(010) 6554 2288 会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAG1B0216 陕西华秦科技实业股份有限公司 陕西华秦科技实业股份有限公司全体股东: 审计报告(续) XYZH/2024BJAG1B0216 陕西华秦科技实业股份有限公司 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部 ...