长阳科技:宁波长阳科技股份有限公司2023年度内部控制审计报告
审计相关 - 审计对象为公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见[5] 审计结果 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 事务所信息 - 会计师事务所执业证书编号为31000006[13] - 准予执业日期为2000年6月13日,转制日期为2010年12月31日[13]
审计相关 - 审计对象为公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见[5] 审计结果 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 事务所信息 - 会计师事务所执业证书编号为31000006[13] - 准予执业日期为2000年6月13日,转制日期为2010年12月31日[13]