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深科达:董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
688328深科达(688328)2024-04-26 20:58

深圳市深科达智能装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职情况的报告 深圳市深科达智能装备股份有限公司(以下简称"公司")聘请大华会 计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华会计师事务所")作为公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》和公司《董事会审计委员会工作细则》等要求,公司董事会审计委员 会(以下简称"审计委员会")本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职, 对大华会计师事务所在 2023 年度的审计工作履行了监督职责,现将情况汇报 如下: 一、核查外部审计机构情况 (一)会计师事务所基本情况 (四)独立性 大华会计师事务所审计人员未在本公司任职、未获取除法定审计必要费 用外任何现金及其他任何形式经济利益,与本公司之间不存在直接或者间接 的相互投资情况,审计小组与公司决策层之间不存在关联关系。大华会计师 事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影 响独立性的情形,大华会计师事务所及上述人员能够在执行本项目审计工作 时保持独立性。 (五)专业性 专业性 ...