Workflow
昱能科技:内部控制审计报告
688348昱能科技(688348)2024-04-22 20:45

审计相关 - 天健会计师事务所于2024年4月22日出具昱能科技公司审计报告[9] 内控责任 - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[5] 内控情况 - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 内控有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险[6]