华润微:立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于华润微电子有限公司内部控制审计报告
财务报告审计 - 审计华润微电子2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 报告出具时间为2024年4月24日[11] 职责分工 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 风险提示 - 内部控制有不能防错的可能,推测未来有效性有风险[6]
财务报告审计 - 审计华润微电子2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 报告出具时间为2024年4月24日[11] 职责分工 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 风险提示 - 内部控制有不能防错的可能,推测未来有效性有风险[6]