赛恩斯:赛恩斯环保股份有限公司2023年度内部控制审计报告
| 二、附件………………………………………………………………第 | 3—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | (一) 本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 3 | 页 | | (二) 本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 4 | 页 | | (三) 签字注册会计师执业证书复印件………………………第 | 5—6 | | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2-188 号 赛恩斯环保股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了赛恩斯环保股份有限公司(以下简称赛恩斯公司)2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 目 录 | | | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 中国·杭州 中国注册会计师: 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是赛恩 斯公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的 ...