南亚新材:南亚新材2023年内部控制评价报告
内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 纳入评价范围业务和事项涵盖发展战略、人力资源等[9][10] 内部控制缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷按营收、利润总额等不同指标划分重大、重要、一般缺陷[15] - 非财务报告内控按直接财产损失金额划分缺陷等级[17] 内部控制评价结果 - 2023年12月31日财务报告和非财务报告内控无重大缺陷[4][5] - 报告期内无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[19] - 报告期内无非财务报告内控重大、重要和一般缺陷[20] 其他情况 - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[12][13] - 上一年度内控缺陷整改情况不适用[21] - 本年度内控运行及下一年改进方向不适用[21] - 其他重大事项说明不适用[21]