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江航装备:江航装备2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
688586江航装备(688586)2024-03-14 21:01

合肥江航飞机装备股份有限公司 2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计 委员会履行监督职责情况报告 (一)公司审计委员会从专业资质、业务能力、诚信状况、独 立性、过往审计工作情况及其执业质量等方面对大华进行了审查, 认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验 和能力,遵循《中国注册会计师审计准则》,勤勉尽责,在公司 2023 年度财务报告审计工作中,客观公允地发表了独立审计意见, 具备为公司提供 2023 年度审计服务的能力和经验。 (二)2023 年 3 月 13 日召开第二届审计委员会 2023 年第一次 会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意聘任大华为公 司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构,审议通过公司 2022 年年 度报告、财务决算报告、内部控制评价报告等议案,同意提交董事 会审议。 (三)2024 年 2 月 5 日,审计委员会以通讯的形式与负责公司 审计工作的注册会计师召开工作沟通会议,对 2023 年度审计调整事 项、审计结论、专门委员会关注事项进行沟通。审计与风险委员会 成员听取了大华关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现 的问题及审计报告的 ...