恒玄科技:恒玄科技(上海)股份有限公司2023年度内部控制审计报告
恒玄科技(上海)股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二三年度 le cess tour inst the last and the comments of the film and the mind and group of the really and in the minds were in the minds were in 1850Keler 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10333 号 恒玄科技(上海)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了恒玄科技(上海)股份有限公司(以下简称恒玄 科技)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是恒玄科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制 ...