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大悦城:董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
000031大悦城(000031)2024-04-26 20:12

大悦城控股集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 信永中和 2022 年度经审计的业务收入为 39.35 亿元,其中,审计业务收入 为 29.34 亿元,证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度,信永中和上市公司年报 审计项目 366 家,收费总额 4.62 亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、 软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产 和供应业,批发和零售业,金融业,水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。 同行业上市公司审计客户家数为 6 家。 (二)聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 24 日、6 月 19 日召开第十届董事会第三十四次会议、 2022 年年度股东大会审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》,同意续聘信 永中和作为公司外部审计机构,为公司提供 2023 年度财务报告审计、内部控制 - 1 - 情况审计及其他专业服务,聘期一年。2023 年度审计费用 286 万元,其中,财务 报告审计费用 188 万元,内部控制审计费用 98 万元。2022 年度审计费用 288 ...