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视觉中国:内部控制审计报告
000681视觉中国(000681)2024-04-25 23:01

视觉(中国)文化发展股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024)0800082号 内部控制审计报告 众环审字(2024)0800082 号 视觉(中国)文化发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了视 觉(中国)文化发展股份有限公司(以下简称视觉中国)2023年12月31日的财务报告内部控 制的有效性。 一、视觉中国对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是视觉中国董事会的责任。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,视觉(中国)文化发展股份有限公司于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 制基本规范 中审分 通合伙) 中国注册会计师: 中国注册会计师: 中国·武汉 二、注册会计师的责任 ...