中南股份:内部控制审计报告
目 1、内部控制审计报告 " 您可使用手机"扫一批码用于证明该市计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(hm://acc.mof eos.cn)"进行本 报告编码: 鄂24JR2 广东中南钢铁股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024)0500505号 内部控制审计报告 众坏审字(2024) 0500505号 广东中南钢铁股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广 东中南钢铁股份有限公司(以下简称"中南股份")2023年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。 一、中南股份对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中南股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,中南股份于 2023年1 ...