浩物股份:内部控制审计报告
财务内控审计 - 审计公司对浩物股份2023年12月31日财务报告内控有效性审计[5] - 企业董事会负责内控建立、实施与评价[6] - 审计公司发表内控审计意见并披露重大缺陷[7] 内控结论 - 浩物股份2023年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[9] 风险提示 - 内控有固有局限,推测未来有效性有风险[8]
财务内控审计 - 审计公司对浩物股份2023年12月31日财务报告内控有效性审计[5] - 企业董事会负责内控建立、实施与评价[6] - 审计公司发表内控审计意见并披露重大缺陷[7] 内控结论 - 浩物股份2023年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[9] 风险提示 - 内控有固有局限,推测未来有效性有风险[8]