中水渔业:中国国际金融股份有限公司关于中水集团远洋股份有限公司2023年度内部控制评价报告的核查意见
中国国际金融股份有限公司 关于中水集团远洋股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"、"独立财务顾问")作 为中水集团远洋股份有限公司(以下简称"中水渔业"、"公司")重大资产购买 暨关联交易的独立财务顾问及持续督导机构,根据《上市公司重大资产重组管理 办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,对中水渔业2023年 度内部控制情况进行了核查,核查情况及核查意见如下: 一、内部控制评价工作情况 (一)内部控制评价范围 公司根据全面性和重要性原则确定内部控制评价范围,覆盖公司主要业务单 位、重要业务事项和高风险领域,为保证公司年度内部控制评价的全面性和客观 性,本年度内部控制评价采用了公司总部和主要生产经营单位负责开展内部控制 自我评价以及评价工作组负责开展内部控制监督评价相结合的方式,对公司主要 业务及职能管理活动的内部控制设计及执行有效性进行了评价。 1 公司以实现2023-2025年对主要生产经营单位内部控制监督评价100%全覆 盖为基础,本年度纳入内部控制监督评 ...