新洋丰:监事会对公司内部控制评价报告的意见
公司治理结构完善,内部控制体系基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节, 符合相关法律法规及监管部门要求,建立健全并有效实施了内部控制,降低了企业的经营 风险,符合公司现阶段经营管理发展需求,保障了公司各项业务正常进行。 报告期内,未发现违反《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司内部控制制度的情形。《2023 年度内部控 制评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状,符合公司 内部控制的需要,对内部控制的总体评价是客观、准确的。公司内部控制总体有效,不存 在重大缺陷。 新洋丰农业科技股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部 控制基本规范》(财会【2008】7 号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定,公司监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下: 新洋丰农业科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 18 日 监事会对《2023 年度内部控制评价报告》无异议。 ...