厦门港务:中国国际金融股份有限公司关于厦门港务发展股份有限公司《2023年度内部控制自我评价报告》的核查意见
中国国际金融股份有限公司 关于厦门港务发展股份有限公司 《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查意见 中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"或"保荐机构")作为厦 门港务发展股份有限公司(以下简称"厦门港务"或"公司"))非公开发行股票并上 市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关 法律法规和规范性文件的要求,对厦门港务《2023 年度内部控制自我评价报告》进 行了核查,并发表如下核查意见: 一、保荐机构对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查工作 中金公司保荐代表人认真审阅了厦门港务《2023 年度内部控制自我评价报告》, 通过对公司部分高级管理人员、内部审计部门人员进行访谈、查阅公司股东大会、 董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度的方式,从厦门港务内部 控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方面对其内部控制的完整性、 合理性、有效性和《2023 年度内部控制自我评价报告》的真 ...