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南天信息:内部控制自我评价报告
000948南天信息(000948)2024-04-12 20:05

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司本年度合并报表对应总额的100%[5] 治理与制度 - 2023年公司召开党委会37次、董事会11次、股东大会4次、总裁办公会15次、监事会7次[8] - 公司建立了由股东大会、党委会、董事会等构成的法人治理结构[7] - 公司设置战略规划部负责战略相关工作[10] - 公司依据相关法规制定了人力资源管理制度[12] - 公司确立了涵盖企业价值观等的企业文化体系[13] 战略规划 - 公司推进落实新“12355”战略,坚持做专业数字化服务提供商[11] 风险管理 - 2023年公司结合年度经营目标等进行风险信息收集、分析识别、评估和应对,形成年度风险管理报告和风险信息清单[16] 内控标准 - 财务报告内部控制资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥资产总额1.5%,重要缺陷为1%≤错报<资产总额1.5%,一般缺陷为错报<资产总额1%[23] - 财务报告内部控制营业收入潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥营业收入2%,重要缺陷为1%≤错报<营业收入2%,一般缺陷为错报<营业收入1%[23] - 非财务报告内部控制重大事故事件损失重大缺陷定量标准为直接财产损失金额≥500万元,重要缺陷为200万元≤直接财产损失金额<500万元,一般缺陷为10万元≤直接财产损失金额<200万元[25] - 非财务报告内部控制对外投资失误损失重大缺陷定量标准为直接财产损失金额≥1000万元,重要缺陷为500万元≤直接财产损失金额<1000万元,一般缺陷为直接财产损失金额<500万元[25] - 非财务报告内部控制对外担保失误损失重大缺陷定量标准为直接财产损失金额≥500万元,重要缺陷为100万元≤直接财产损失金额<500万元,一般缺陷为50万元≤直接财产损失金额<100万元[25] 内控评价 - 内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[4] - 内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自内部控制评价报告基准日至发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[4] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷[28] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大或重要缺陷[29] - 报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明[30] 业务与沟通 - 公司通过多个数字化系统规范和重构业务流程,实现业务数据流转[18] - 公司建立内外部沟通渠道和机制保障信息沟通[19] - 公司依据企业内部控制规范体系及内部控制评价办法开展评价工作[22]