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中电港:内部审计管理制度(2024年4月)
001287中电港(001287)2024-04-25 16:59

深圳中电港技术股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳中电港技术股份有限公司(以下简称"公司")内部 审计工作,明确内部审计的职责和权限,充分发挥内部审计作用,根据《中华人 民共和国审计法》《中央企业内部审计管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中国电子信息产业集团有限 公司内部审计工作制度》等有关法律、法规以及《深圳中电港技术股份有限公司 章程》的规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 公司开展财务审计、内控审计、合同审计、经济效益审计及其他专 项审计等内部审计工作,适用本制度。 第三条 本制度所称内部审计,是指公司内部采取系统、规范和科学的审计 方法,对公司本部及所属企业经济活动的真实性、合法性、合规性、效益性及内 部控制、风险管理的健全性、有效性进行独立、客观的监督和评价的活动。 第四条 公司的内部审计工作以风险为导向,以增加价值为目标,以资金流 向和业务流程为主线,以监督和评价经营活动、经营成果、内部控制和风险管理 为重点,推动内部控制和风险管理系统的完善,促进公司经济运行质量的提高和 战略目标的实现。 第五条 公司内 ...