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登康口腔:内部控制审计报告
001328登康口腔(001328)2024-04-26 18:37

内部控制审计报告 天健审〔 2024 〕8-163 号 重庆登康口腔护理用品股份有限公司全体股东: 日 录 一、内部控制审计报告……………………………………………………第 1—2 页 串码章 6DCQILBOL81S 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.cn) "进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.cn) "进行查询 " " " 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了重庆登康口腔护理用品股份有限公司(以下简称登康口腔公司)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有 ...