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豫能控股:审计管理办法(2023年12月修订)
001896豫能控股(001896)2023-12-08 19:08

河南豫能控股股份有限公司 审计管理办法 (2023年12月修订) 第一章 总 则 第一条 为进一步推动河南豫能控股股份有限公司(以下简称"公司")及公 司所管企业建立健全现代企业制度,规范公司的审计管理工作,充分发挥内部审 计监督评价作用,保障出资人合法权益,根据《中华人民共和国审计法》《审计 署关于内部审计工作的规定》等法律法规,结合公司实际情况,制定本办法。 第二条 本办法适用于公司开展的内部审计工作。 第三条 本办法所称内部审计是指公司审计部门依据国家有关法律法规、财 务会计制度和公司系统内部管理规定,本着独立、客观、公正的原则,对公司及 所管企业的财务收支、财务预算、财务决算、资产质量、经营绩效,以及建设项 目或者有关经济活动的真实性、合法性和效益性进行监督和评价工作,以促进企 业完善治理,实现企业目标。 第四条 公司应当按照国家有关规定,依照内部审计准则的要求,认真组织 做好内部审计工作,及时发现问题,明确经济责任,纠正违规行为,检查内部控 制程序的有效性,防范和化解经营风险,维护企业正常生产经营秩序,促进企业 提高经营管理水平,实现国有资产的保值增值。 第二章 审计机构和审计人员 第五条 公司审计 ...