中材科技:年度关联方资金占用专项审计报告
专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 关于中材科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)0200680号 目 录 起始页码 关于中材科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)0200680号 中材科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了中材科技股份有限公司(以下简称"中材科技")2023年12月31日合并及 公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益 变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提 供真实、合法、完整的审核证据是中材科技管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇 总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国 ...