沃华医药:内部控制审计报告
一、内部控制审计报告 关于山东沃华医药科技股份有限公司 内部控制审计报告 目录 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gev.cn)"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.cn)"进行查 " 拓会计师事务所(特殊普通合伙) ngtuo Certified Public Accountants fil 内部控制审计报告 永证专字(2024)第 310058 号 山东沃华医药科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了山东沃华医药科技股份有限公司(以下简称"沃华医药")2023 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 永拓会 l合伙) 中国·北京 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是沃华医药 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部 ...