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实益达:审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
002137实益达(002137)2024-04-22 22:12

审计机构情况 - 截至2023年12月31日,容诚会计师事务所合伙人179人,注册会计师1395人,745人签过证券服务业务审计报告[2] 审计机构聘任 - 2023年4月21日,公司同意续聘容诚为2023年度财务审计机构并经股东大会通过[3] 审计意见 - 容诚认为公司财务报表按准则编制,公允反映2023年财务状况等,出具标准无保留意见报告[5] - 容诚认为公司2023年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[5] 审计沟通 - 2024年1月18日,审计委员会与注册会计师就2023年度审计交换意见[6] - 2024年4月17日,审计委员会听取容诚2023年度重要审计事项汇报并提建议[7] 审计评价 - 公司审计委员会认为容诚2023年审计坚持公允客观独立,表现良好[9]