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实益达:内部控制审计报告
002137实益达(002137)2024-04-22 22:09

财务审计 - 审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 2023年12月31日公司财务报告内控有效[7] 其他数据 - 2013年12月10日涉及金额8130万元[12]