远望谷:董事会审计委员会关于众华会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度审计工作的总结报告
深圳市远望谷信息技术股份有限公司 根据审计计划约定,众华所于 2023 年 11 月 14 日至 2023 年 12 月 08 日实施 了风险评估程序和控制测试程序;2024 年 1 月 4 日实施了存货监盘审计程序; 2024 年 1 月 8 日~4 月 3 日期间,对公司合并报表范围内的子公司和控股公司实 施了现场审计程序并出具审计报告和审计意见。 董事会审计委员会关于众华会计师事务所(特殊普通合伙) 在项目组进行现场审计期间,项目负责人就报表合并、会计调整事项、会计 政策运用、以及审计中发现的有待完善的会计、内部控制等方面情况与公司管理 层作了持续、充分的沟通。 2023 年年度审计工作的总结报告 第 1 页 /共 3 页 众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"众华所")是深圳市远望 谷信息技术股份有限公司(简称"公司")聘请的 2023 年审计机构,根据审计 相关协议约定,众华所对公司 2023 年度财务报表(资产负债表、利润表、股东 权益变动表和现金流量表以及财务报表附注)发表审计意见,对公司内部控制的 有效性以及公司控股股东及其关联方占用资金情况实施了相关审计程序,出具了 相关审计报告和专项 ...