创新医疗:内部控制自我评价报告
内部控制评价 - 公司对截止2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 缺陷认定标准 - 财务与非财务报告内控缺陷按营收或资产总额比例划分[6][7][9] 缺陷情况 - 报告期无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[11][12] - 存在财务报告内控一般缺陷并安排整改[13]
内部控制评价 - 公司对截止2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 缺陷认定标准 - 财务与非财务报告内控缺陷按营收或资产总额比例划分[6][7][9] 缺陷情况 - 报告期无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[11][12] - 存在财务报告内控一般缺陷并安排整改[13]