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科大讯飞:年度关联方资金占用专项审计报告
002230科大讯飞(002230)2024-04-22 21:21

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 科大讯飞股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1241 号 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了科大讯飞股份有限公司 (以下简称科大讯飞)2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变 动表以及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 21 日出具了容诚审字[2024]230Z1450 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定,科大讯飞管理层编制了后附的科大 讯飞股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称汇总表)。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是科 大讯飞管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计科大讯飞 2023 年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不 一致 ...