大洋电机:内部控制审计报告
审计相关 - 审计公司对大洋电机2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司管理层负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结论 - 审计公司认为公司于2023年12月31日保持有效财务报告内控[6] 风险提示 - 内控存在固有局限和推测未来有效性风险[5]
审计相关 - 审计公司对大洋电机2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司管理层负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结论 - 审计公司认为公司于2023年12月31日保持有效财务报告内控[6] 风险提示 - 内控存在固有局限和推测未来有效性风险[5]