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川大智胜:内部控制审计报告
002253川大智胜(002253)2024-03-28 18:41

内部控制相关 - 审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] - 公司于2023年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7]