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洋河股份:内部控制审计报告
002304洋河股份(002304)2024-04-27 01:44

江苏洋河酒厂股份有限公司 内部控制审计报告 苏亚审内〔2024〕26号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进 报告编码:苏24SRV 址:江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 楼 地 邮 编:210019 传 真: 025-83235046 电 话: 025-83235002 xx] 址: www.syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 苏亚金城会计师事务所得" 苏 亚 审 内〔2024〕26 号 内部控制审计报告 江苏洋河酒厂股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了江苏洋河酒厂股份有限公司(以下简称洋河股份)2023年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 1 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,洋河股份 ...