人人乐:董事会对2023年度财务报告非标准审计意见专项说明
一、带与持续性经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的内容 受宏观经济环境,电商,线上购物平台、各种社区店便利店、品类专门店等业态分流,以 及消费者购物习惯线上迁移,社会经营成本普遍上涨等外部诸多不利因素和公司内部变革不力、 创新不足、转型迟缓、经营不善等因素影响,导致公司业绩持续亏损。 二、注册会计师出具的审计意见中与持续经营相关的重大不确定性段落 我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注2.2述,人人乐2023年度归属于母公司所 有者的净利润为-4.98亿元人民币,截止2023年12月31日累计未分配利润-34.69亿元人民币, 归属于母公司股东权益-3.86亿,资产负债率为109.90%。针对这些情况,公司已采取如附注2.2 所述的改善措施。这些情况表明存在可能导致对人人乐持续经营能力产生重大疑虑的重大不确 定性。该事项不影响已发表的审计意见。 三、该事项对公司的影响 上述事项主要是针对公司持续经营能力的不确定性提醒财务报表使用者予以关注,不违反 会计准则、制度及相关信息披露规则规定的情形,对公司2023年度财务状况和2023年度的经营 成果无影响。 四、消除该事项及其影响的具体措施 ...