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巨力索具:内部控制审计报告
002342巨力索具(002342)2024-04-26 17:11

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 巨力索具股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 目 录 一、内部控制审计报告 1 页次 委托单位:巨力索具股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:( 010) 85 886680 传真号码:( 010) 85 886690 网 真 号 址 : http:// ww w.Reanda.com 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是巨力索具公司董事会的责任。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制审计报告 利安达审字[2024]第 0330 号 二、注册会计师的责任 巨力索具股份有限公司全体股东: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 按照《企业内部控 ...